|
Faktúra |
7294435565
|
elektrina
|
209,52 |
s DPH |
|
5101119558S/2018
|
11.03.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola, Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr.Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
11.03.2021 |
15.03.2021 |
|
Objednávka |
1401203420
|
projektor
|
82,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
|
ELEKTROSPED a.s. |
Spojená škola, Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr.Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
|
15.03.2021 |
|
Faktúra |
8278862999
|
telefony
|
29,48 |
s DPH |
|
2028216363
|
11.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola, Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr.Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
11.03.2021 |
15.03.2021 |
|
Faktúra |
221050447
|
výmena hlavného ističa
|
109,07 |
s DPH |
06/2021
|
06/2018 - SŠ
|
12.04.2021 |
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr.Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
12.04.2021 |
15.04.2021 |
|
Objednávka |
06/2021
|
výmena hlavného ističa
|
109,07 |
s DPH |
|
06/2018 - SŠ
|
09.03.2021 |
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr.Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
|
15.04.2021 |
|
Faktúra |
213260190
|
aktualizácia prev.poriadku a posudku o riziku pre práce s nebezp.chem.faktorom
|
288,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr.Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
12.04.2021 |
15.04.2021 |
|
Faktúra |
202106310
|
vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
43,96 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr.Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
12.04.2021 |
15.04.2021 |
|
Faktúra |
221050213
|
bezpečnostno-technické služby za I.Q.2021
|
180.- |
s DPH |
|
06/2018 - SŠ
|
07.04.2021 |
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr.Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
07.04.2021 |
15.04.2021 |
|
Faktúra |
1901001001
|
teplo
|
3 217.00 |
s DPH |
|
1220171528
|
07.04.2021 |
|
|
Tepelné hospodárstvo Košice s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr.Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
07.04.2021 |
15.04.2021 |
|
Faktúra |
2100100122
|
TEHO-doplatok za 2/2021
|
272,39 |
s DPH |
|
1220171528
|
11.03.2021 |
|
|
Tepelné hospodárstvo Košice s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr.Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
11.03.2021 |
31.03.2021 |
|
Faktúra |
5063996323
|
reproduktory, usb adaptery, usb kluče
|
49,18 |
s DPH |
127360303
|
|
04.03.2021 |
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr.Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
04.03.2021 |
15.03.2021 |
|
Objednávka |
127360303
|
reproduktory, usb adaptery, usb kluče
|
49,18 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr.Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
|
15.03.2021 |
|
Faktúra |
3621093999
|
projektor
|
82,20 |
s DPH |
1401203420
|
|
04.03.2021 |
|
|
ELEKTROSPED a.s. |
Spojená škola, Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr.Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
04.03.2021 |
15.03.2021 |
|
Faktúra |
10210284
|
prenájom pozemku
|
1 519.65 |
s DPH |
|
13/2018 NZ1 dodatok č.02/2021
|
07.04.2021 |
|
|
GALLA centrum s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr.Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
07.04.2021 |
15.04.2021 |
|
Faktúra |
1901001001
|
teplo
|
4 743.00 |
s DPH |
|
04/2018 SŠ
|
08.01.2021 |
|
|
Tepelné hospodárstvo Košice s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr.Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
08.01.2021 |
15.01.2021 |
|
Objednávka |
01/2021
|
Murárske práce a vymaľovanie triedy
|
967,74 |
s DPH |
|
dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. 4/2017
|
08.01.2021 |
|
|
Tomimax s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr.Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
|
29.01.2021 |
|
Faktúra |
1901001001
|
teplo
|
4 129.00 |
s DPH |
|
1220171528
|
02.03.2021 |
|
|
Tepelné hospodárstvo Košice s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr.Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
02.03.2021 |
15.03.2021 |
|
Faktúra |
1014442601
|
telefony
|
30,08 |
s DPH |
|
2028216363
|
13.01.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola, Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr.Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
13.01.2021 |
15.01.2021 |
|
Objednávka |
2020273180
|
netbooky-LENOVO IDEAPAD 7 ks
|
1 883,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
|
ANDREA SHOP s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr.Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
|
15.03.2021 |
|
Faktúra |
124449569
|
netbooky-LENOVO IDEAPAD 7 ks
|
1 883.00 |
s DPH |
2020273180
|
|
04.03.2021 |
|
|
ANDREA SHOP s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr.Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
04.03.2021 |
15.03.2021 |