|
Faktúra |
20230110
|
čistiace potreby
|
261,20 |
s DPH |
1/2023
|
Rámcová zmluva 6/2021 na dodanie tovaru
|
17.02.2023 |
|
|
PAPIER SERVIS s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
22.02.2023 |
27.02.2023 |
|
Faktúra |
20230423
|
kanc.papier-špecifiká ukrajina
|
52,00 |
s DPH |
14/2023
|
|
23.04.2023 |
|
|
PAPIER SERVIS s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
25.05.2023 |
29.05.2023 |
|
Faktúra |
4100100125
|
teplo
|
140,28 |
s DPH |
|
zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej vody č.1220171528 dodatok 1/2022
|
14.06.2023 |
|
|
Tepelné hospdárstvo Košice, s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
19.06.2023 |
29.06.2023 |
|
Faktúra |
7292377781
|
elektrina
|
254,39 |
s DPH |
|
zmluva o dodávke elektriny č. 5101119558S/2023 dodatok č.1
|
08.06.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
19.06.2023 |
29.06.2023 |
|
Faktúra |
5570045185
|
softver
|
216,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
|
|
IVES Košice |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
01.06.2023 |
19.06.2023 |
|
Faktúra |
1202301930
|
edukačné publikácie pre ZŠ
|
449,35 |
s DPH |
23002528
|
|
24.05.2023 |
|
|
AITEC s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
01.06.2023 |
19.06.2023 |
|
Faktúra |
1901001001
|
teplo
|
1 722,00 |
s DPH |
|
zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej vody č.1220171528 dodatok 1/2022
|
29.05.2023 |
|
|
Tepelné hospdárstvo Košice, s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
01.06.2023 |
19.06.2023 |
|
Faktúra |
20230422
|
čistiace potreby
|
355,79 |
s DPH |
13/2023
|
Rámcová zmluva 6/2021 na dodanie tovaru
|
23.05.2023 |
|
|
PAPIER SERVIS s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
25.05.2023 |
29.05.2023 |
|
Objednávka |
13/2023
|
čistiace potreby
|
355,79 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva 6/2021 na dodanie tovaru
|
18.05.2023 |
|
|
PAPIER SERVIS s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
|
29.05.2023 |
|
Objednávka |
14/2023
|
kanc.papier
|
52,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
|
|
PAPIER SERVIS s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
|
29.05.2023 |
|
Faktúra |
9123001543
|
aSc Agenda Komplet
|
469,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
19.06.2023 |
29.06.2023 |
|
Faktúra |
22400084
|
vybavenie ŠKD z plánu obnovi
|
1 304,00 |
s DPH |
NS23040136
|
|
12.05.2023 |
|
|
NOMiland s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
23.05.2023 |
29.05.2023 |
|
Objednávka |
NS23040136
|
vybavenie ŠKD z plánu obnovi
|
1 304,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
NOMiland s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
|
29.05.2023 |
|
Faktúra |
220523
|
školenie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
17.05.2023 |
29.05.2023 |
|
Faktúra |
23001265
|
potravinové balíčky pre žiakov
|
1 089,40 |
s DPH |
|
dodatok č.1/2023 k zmluve č. Z30.08.2007 o podmienkach dodávok potrav. tovaru
|
02.05.2023 |
|
|
Milena Leskovjanská - STATOR |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
05.05.2023 |
15.05.2023 |
|
Faktúra |
4100100124
|
teplo doplatok za 4/2023
|
73,36 |
s DPH |
|
zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej vody č.1220171528 dodatok 1/2022
|
12.05.2023 |
|
|
Tepelné hospdárstvo Košice, s.r.o. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
Faktúra |
7294460998
|
elektrina
|
355,16 |
s DPH |
|
zmluva o dodávke elektriny č. 5101119558S/2018
|
08.05.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
Faktúra |
8327307390
|
telefóny
|
29,00 |
s DPH |
|
2028216363
|
04.05.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
Faktúra |
502023652
|
pracovné odevy a obuv
|
126,74 |
s DPH |
12/2023
|
|
03.05.2023 |
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
05.05.2023 |
15.05.2023 |
|
Faktúra |
8329078614
|
telefóny
|
29,00 |
s DPH |
|
2028216363
|
05.06.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Odborárska 2 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
19.06.2023 |
29.06.2023 |