|
Faktúra |
1901001001
|
teplo
|
6 476,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej vody 1220171528 dodatok č.1/2022
|
13.01.2025 |
|
|
Tepelné hospodárstvo s.r.o. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
Faktúra |
2501253563
|
voda
|
1 137,38 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke vody 30-0001143591PO2018
|
09.01.2025 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
Faktúra |
7294574668
|
elektrina
|
481,30 |
s DPH |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny5101119558S/2023 dodatok č.1
|
09.01.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
Faktúra |
8362443962
|
telefony
|
29,81 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 2028216363
|
03.01.2025 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
Faktúra |
202401214
|
farby a náradie na maľovanie
|
473,00 |
s DPH |
45/2024
|
|
20.12.2024 |
|
|
Farby Kušnír s.r.o. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
23.12.2024 |
27.12.2024 |
|
Objednávka |
45/2024
|
farby a náradie na maľovanie
|
473,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Farby Kušnír s.r.o. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
|
27.12.2024 |
|
Objednávka |
74003086
|
Riečne kamene GONGE
|
104,84 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Maquita s.r.o. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
|
27.12.2024 |
|
Objednávka |
184872
|
žinienka chytrá
|
197,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
ŠPORTUJEME s.r.o. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
|
27.12.2024 |
|
Faktúra |
240100777
|
žinienka chytrá
|
197,50 |
s DPH |
184872
|
|
19.12.2024 |
|
|
ŠPORTUJEME s.r.o. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
20.12.2024 |
27.12.2024 |
|
Faktúra |
202403802
|
Riečne kamene GONGE
|
104,84 |
s DPH |
74003086
|
|
19.12.2024 |
|
|
Maquita s.r.o. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
20.12.2024 |
27.12.2024 |
|
Objednávka |
SPOW24043061
|
Otočné tabule
|
576,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
|
27.12.2024 |
|
Faktúra |
224205749
|
Otočné tabule
|
576,00 |
s DPH |
24043061
|
|
19.12.2024 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
20.12.2024 |
27.12.2024 |
|
Objednávka |
12747
|
zariadenia do ineraktívnej miestnosti
|
863,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
3lobit s.r.o. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
|
27.12.2024 |
|
Faktúra |
2024041
|
tonery
|
251,00 |
s DPH |
42/2024
|
|
18.12.2024 |
|
|
ML SERVIS - Lehoczký Michal |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
19.12.2024 |
27.12.2024 |
|
Faktúra |
0011/000022/6443
|
el.zariadenia pre údržbu školy
|
1 227,92 |
s DPH |
91376928
|
|
18.12.2024 |
|
|
HORNBACH - Baumarkt SK s.r.o. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
19.12.2024 |
27.12.2024 |
|
Objednávka |
91376928
|
el.zariadenia pre udržbu školy
|
1 227,92 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
HORNBACH - Baumarkt SK s.r.o. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
|
27.12.2024 |
|
Faktúra |
852024
|
zariadenia do ineraktívnej miestnosti
|
863,00 |
s DPH |
12747
|
|
18.12.2024 |
|
|
3lobit s.r.o. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
19.12.2024 |
27.12.2024 |
|
Faktúra |
20241108
|
čistiace a kancelárske potreby
|
688,54 |
s DPH |
43/2024
|
Rámcová zmluva 6/2021
|
17.12.2024 |
|
|
PAPIER SERVIS s.r.o. |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
18.12.2024 |
27.12.2024 |
|
Faktúra |
240295
|
konzultácie k vybaveniu certifikátov
|
120,00 |
s DPH |
35/2024
|
|
17.12.2024 |
|
|
Ing. Erika Kusyová |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
18.12.2024 |
27.12.2024 |
|
Objednávka |
42/2024
|
tonery
|
251,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
ML SERVIS - Lehoczký Michal |
Spojená škola Odborárska 2, 040 01 Košice |
Mgr. Sylvia Lehoczká |
riaditeľka |
|
27.12.2024 |